|
Faktúra |
45/18
|
služby - vodné, stočné
|
112,57 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
ŠZŠ Kežmarok |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
10.04.2018 |
|
Faktúra |
03/19
|
USB token
|
97,56 |
s DPH |
03/2019
|
|
07.11.2019 |
POSAM, spol. s.r.o. |
Základná škola pri zdravotníckom zariadení Kežmarok |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
29.11.2019 |
|
Faktúra |
02/19
|
nákup - stravné lístky
|
68,94 |
s DPH |
02/2019
|
|
04.11.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Základná škola pri zdravotníckom zariadení Kežmarok |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
07.11.2019 |
|
Faktúra |
02/19
|
nákup - stravné lístky
|
134,05 |
s DPH |
02/2019
|
|
04.11.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Praktická škola |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
07.11.2019 |
|
Faktúra |
195/19
|
nákup - kancelárske potreby
|
80,50 |
s DPH |
70/2019
|
|
08.11.2019 |
Jankura Dušan Kancelárske potreby |
ŠZŠ Kežmarok |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
25.11.2019 |
|
Faktúra |
196/19
|
služby - dodávka zemného plynu
|
803,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
SPP a.s. |
ŠZŠ Kežmarok |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
25.11.2019 |
|
Faktúra |
197/19
|
služby - servis hyg. potrieb soc. zariadení
|
27,54 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
ILLe - Papier - Service SK, spol.s.r.o. |
ŠZŠ Kežmarok |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
25.11.2019 |
|
Faktúra |
198/19
|
služby - dodávka elektriny
|
106,42 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
VSE a.s. |
ŠZŠ Kežmarok |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
25.11.2019 |
|
Faktúra |
199/19
|
služby - dodávka elektriny
|
165,25 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
VSE a.s. |
ŠZŠ Kežmarok |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
25.11.2019 |
|
Faktúra |
200/19
|
služby - dodávka zemného plynu - dobropis
|
-687,54 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
SPP a.s. Poprad |
ŠZŠ Kežmarok |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
25.11.2019 |
|
Faktúra |
201/19
|
služby - oprava bezpečnostného systému
|
45,20 |
s DPH |
71/2019
|
|
22.11.2019 |
Fudaly František AM-TEL |
ŠZŠ Kežmarok |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
25.11.2019 |
|
Faktúra |
03/19
|
nákup - stravné lístky
|
114,90 |
s DPH |
03/2019
|
|
03.12.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Praktická škola |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
31.12.2019 |
|
Faktúra |
04/19
|
nákup - kuchynské spotrebiče
|
2 717,00 |
s DPH |
04/2019
|
|
03.12.2019 |
V.Bednárová - KUCHYNE BEDNÁR |
Praktická škola |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
31.12.2019 |
|
Faktúra |
05/19
|
služba - výroba kuchynskej linky
|
3 100,00 |
s DPH |
05/2019
|
|
17.12.2019 |
V.Bednárová - KUCHYNE BEDNÁR |
Praktická škola |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
31.12.2019 |
|
Faktúra |
06/19
|
služby . servis a údržba IT techniky
|
582,69 |
s DPH |
06/2019
|
|
23.12.2019 |
Greš Stanislav |
Praktická škola |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
31.12.2019 |
|
Faktúra |
04/19
|
nákup - stravné lístky
|
57,45 |
s DPH |
04/2019
|
|
03.12.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Základná škola pri zdravotníckom zariadení Kežmarok |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
31.12.2019 |
|
Faktúra |
193/19
|
nákup - kancelárske potreby
|
80,05 |
s DPH |
69/2019
|
|
07.11.2019 |
Jankura Dušan Kancelárske potreby |
ŠZŠ Kežmarok |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
07.11.2019 |
|
Faktúra |
05/19
|
služby . servis a údržba IT techniky
|
323,94 |
s DPH |
05/2019
|
|
23.12.2019 |
Greš Stanislav |
Základná škola pri zdravotníckom zariadení Kežmarok |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
31.12.2019 |
|
Faktúra |
202/19
|
telekomunikačné služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Kežmarok |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
10.12.2019 |
|
Faktúra |
203/19
|
poplatok za komunálne odpady
|
249,60 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
Mesto Kežmarok |
ŠZŠ Kežmarok |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
10.12.2019 |