|
|
Faktúra |
193/15
|
služby - dodávka elektriny
|
808,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
VSE a.s. |
2022730457 |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
13.11.2015 |
|
|
Objednávka |
05/2019
|
služba - výroba kuchynskej linky
|
3 100,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
V.Bednárová - KUCHYNE BEDNÁR |
Praktická škola |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
06/19
|
služby . servis a údržba IT techniky
|
582,69 |
s DPH |
06/2019
|
|
23.12.2019 |
Greš Stanislav |
Praktická škola |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
05/19
|
služba - výroba kuchynskej linky
|
3 100,00 |
s DPH |
05/2019
|
|
17.12.2019 |
V.Bednárová - KUCHYNE BEDNÁR |
Praktická škola |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
04/19
|
nákup - kuchynské spotrebiče
|
2 717,00 |
s DPH |
04/2019
|
|
03.12.2019 |
V.Bednárová - KUCHYNE BEDNÁR |
Praktická škola |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
03/19
|
nákup - stravné lístky
|
114,90 |
s DPH |
03/2019
|
|
03.12.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Praktická škola |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
31.12.2019 |
|
|
Objednávka |
06/2019
|
služby . servis a údržba IT techniky
|
582,69 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Greš Stanislav |
Praktická škola |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Objednávka |
04/2019
|
nákup - kuchynské spotrebiče
|
2 717,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
V.Bednárová - KUCHYNE BEDNÁR |
Praktická škola |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
03/2019
|
nákup - stravné lístky
|
114,90 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Praktická škola |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
02/19
|
nákup - stravné lístky
|
134,05 |
s DPH |
02/2019
|
|
04.11.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Praktická škola |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
07.11.2019 |
|
|
Objednávka |
02/2019
|
nákup - stravné lístky
|
134,05 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Praktická škola |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
01/19
|
nákup - stravné lístky
|
337,04 |
s DPH |
01/2019
|
|
02.10.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Praktická škola |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
16.10.2019 |
|
|
Objednávka |
01/2019
|
nákup - stravné lístky
|
337,04 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Praktická škola |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
20.09.2019 |
|
|
Objednávka |
07/2022
|
nákup - STP WINPAM
|
216,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
Ives Košice |
Spojená škola Kežmarok |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
34/22
|
služby - dodávka zemného plynu
|
2 617,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
SPP a.s. Poprad |
Spojená škola Kežmarok |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
33/22
|
služby - výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Spojená škola Kežmarok |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
32/22
|
nákup - STP WINPAM
|
216,00 |
s DPH |
07/2022
|
|
01.03.2022 |
Ives Košice |
Spojená škola Kežmarok |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
31/22
|
telekomunikačné služby
|
23,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola Kežmarok |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
04.03.2022 |
|
|
Objednávka |
08/2022
|
nákup - čipová karta
|
72,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
Disig, a.s. |
Spojená škola Kežmarok |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
06/2022
|
nákup - čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
353,54 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Jankura Dušan |
Spojená škola Kežmarok |
Mgr. Anton Vojtičko |
riaditeľ školy |
|
04.01.2022 |